中共延安市富县纪律检查委员会
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中国共产党富县纪律检查委员会2020年部门综合预算说明
时间:2020/12/09  来源:   点击:

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(中国共产党富县纪律检查委员会预算公开报表)



第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定,领导全县党的纪律检查工作。

2、维护党的章程和其他党内法规,协助县委加强党风建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

3、负责对党员的纪律教育,作出关于维护党纪的决定。

4、负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件,按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的正当权利和合法权益。

5、协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况,研究党风党纪问题,建立健全党内各种制度。

7、承办县委和市纪委授权或交办的其他事项。

(二)机构设置情况

内设机构8个:1、中共富县纪委富县监委办公室;2、中共富县纪委富县监委组织宣传部;3、中共富县纪委富县监委党风政风监督室;4、中共富县纪委富县监委信访室;5、中共富县纪委富县监委案件监督管理室; 6、中共富县纪委富县监委案件审理室;7、中共富县纪委富县监委纪检监察室(3个);8、中共富县纪委富县监委审查调查室(2个)。

所属事业单位1个:中共富县纪委富县监委纪检监察信息中心,事业性质,科级建制,财政全额拨款,核定事业编制10名,其中主任1名,副主任2名。

二、2020年度部门工作任务

1、严格贯彻落实党风党纪,协助县委一以贯之,坚定不移推进全面从严治党,推动全县党风廉政建设和反腐败工作高质量发展,为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。

2、加强纪委、监委工作人员的业务培训,特别是党纪党规与法律法规知识的融合贯通。

3、坚决维护党章,切实落实“两准则四条例”。

4、强化监督执纪问责,履行全面从严治党的“两个责任”,牢固树立不抓党风廉洁建设就是严重失职的观念,全面抓好党风廉洁建设和反腐败工作。

5、加大纪律审查力度,保持执纪审查的高压态势。拓展审查方式,全方位、多渠道扩大问题线索来源,进一步发挥纪律监督治本功能,保持惩治腐败的强劲势头。

6、持续开展暗访工作,严肃查办发生在重点领域、关键环节和群众身边的腐败案件。

7、创新学习教育载体,严格教育监督,促使领导干部正确行使权力。

8、结合中省市纪委2020年工作会议精神要求,不断加强自身建设,锻造合格纪检监察干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业(含参照公务员管理的事业单位)单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

中国共产党富县纪律检查委员会(机关)


2

纪检监察信息中心


四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制67人,其中行政编制57人、事业编制10人;实有人员74人,其中行政70人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。人员构成情况见下图:

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1121.75万元,其中一般公共预算拨款收入1121.75万元,政府性基金拨款收入0万元,事业收入收入0万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0万元,事业单位经营收入收入0万元,附属单位上缴收入收入0万元,其他自有资金收入0万元,上年结转收入0万元,2020年本部门预算收入较上年增加438.51万元,主要原因:一是机构改革人员增加31人,工资福利等增加311.61万元;二是专项业务费增加126.91万元列入预算。

2020年本部门预算支出1121.75万元,其中一般公共预算拨款支出1121.75万元,政府性基金拨款支出0万元,事业收入支出0万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0万元,事业单位经营收入支出0万元,附属单位上缴收入支出0万元,其他自有资金支出0万元,上年结转支出0万元,2020年本部门预算支出较上年增加438.51万元,主要原因一是机构改革人员增加31人,工资福利等增加311.61万元; 二是专项业务费增加126.91万元列入预算。

(二)财政拨款总体情况

2020年本部门财政拨款收入1121.75万元,其中一般公共预算拨款收入1121.75万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加438.51万元,主要原因:一是机构改革人员增加31人,工资福利等增加311.61万元; 二是专项业务费增加126.91万元列入预算。

2020年本部门财政拨款支出1121.75万元,其中一般公共预算拨款支出1121.75万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加438.51万元,主要原因:一是机构改革人员增加31人,工资福利等增加311.61万元; 二是专项业务费增加126.91万元列入预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1121.75万元,较上年增加438.51万元,主要原因一是机构改革人员增加31人,工资福利等增加311.61万元; 二是专项业务费增加126.91万元列入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1121.75万元,其中:

(1)行政运行(2011101)896.3万元,较上年增加362.53万元,原因是机构改革人员增加31人,工资福利等增加。

(2)其他纪检监察事务支出(2011199)84.23万元,较上年增加5.73万元,原因是人员增加。

(3)信息化建设(2080108)42.68万元,较上年增加42.68元,原因是专项业务费列入年度预算。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)98.54万元,较上年增加27.57万元,原因是机构改革人员增加31人。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1121.75万元,其中:

工资福利支出(301)802.28万元,较上年增加345.03万元,主要原因一是机构改革人员增加31人,工资福利等增加。

商品和服务支出(302)233.68万元,较上年增加102.68万元,主要原因一是机构改革人员增加31人;二是专项业务列入年度预算。

对个人和家庭的补助(303)1.56万元,较上年减少34.93万元,原因是2019年单位职工去世所发放抚恤金。

其他支出(399)84.23万元,较上年无变化。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1121.75万元,其中:

机关工资福利支出(501)802.28万元,较上年增加319.47万元,原因是2019年机构改革人员增加31人,工资福利等增加。

机关商品和服务支出(502)233.68万元,较上年增加131万元,原因是机构改革人员增加31人,增加日常办公开支。

对个人和家庭的补助(509)1.56万元,较上年减少34.93万元,原因是单位职工去世所发放抚恤金。

其他支出(599)84.23万元,较上年无变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.2万元,较上年无变化,原因是严格执行八项规定加强支出管控。其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费1.2万元,较上年无变化,原因是严格按照八项规定,按标准加强业务招待费管控;公务用车运行费24万元,较上年无变化,原因是加强用车管理,严控车辆费用。2019年和2020年,本部门均无公务用车购置费预算。

2019年和2020年,本部门均无一般公共预算安排会议费支出。

2019年和2020年,本部门均无一般公共预算安排培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价10万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价10万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1121.75万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费126.91万元,详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排191万元,较上年增加80万元,主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(中国共产党富县纪律检查委员会预算公开报表)

 2020年中国共产党富县纪律检查委员会预算公开报表.xlsx

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