中共延安市富县纪律检查委员会
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富县纪检委2019年部门综合预算说明
时间:2020/12/09  来源:   点击:

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定,领导全县党的纪律检查工作;维护党的章程和其他党内法规,协助县委加强党风建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况;负责对党员的纪律教育,作出关于维护党纪的决定;负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件,按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的正当权利和合法权益;协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争;调查各级党组织和党员遵纪守法情况,研究党风党纪问题,建立健全党内各种制度;承办县委和市纪委授权或交办的其他事项。

(二)机构设置

内设机构8个:1、中共富县纪委富县监委办公室;2、中共富县纪委富县监委组织宣传部;3、中共富县纪委富县监委党风政风监督室;4、中共富县纪委富县监委信访室;5、中共富县纪委富县监委案件监督管理室;、6中共富县纪委富县监委案件审理室;7、中共富县纪委富县监委纪检监察室(3个);8、中共富县纪委富县监委审查调查室(2个)。统一派驻机构8个:1、中共富县纪委富县监委驻县委办公室纪检监察组;2、中共富县纪委富县监委驻县政府办公室纪检监察组;3、中共富县纪委富县监委驻县人力资源和社会保障局纪检监察组;4、中共富县纪委富县监委驻县教育科技体育局纪检监察组;5、中共富县纪委富县监委驻县财政局纪检监察组;6、中共富县纪委富县监委驻县公安局纪检监察组;7、中共富县纪委富县监委驻县农业农村局纪检监察组;8、中共富县纪委富县监委驻县法院纪检监察组。所属事业单位1个:中共富县纪委富县监委纪检监察信息中心,事业性质,科级建制,财政全额拨款,核定事业编制10名,其中主任1名,副主任2名。

二、2019年年度部门工作任务

1、严格按照国家监察体制改革试点工作有关要求,全面完成改革任务。

2、加强纪委、监委工作人员的业务培训,特别是党纪党规与法律法规知识的融合贯通。

3、坚决维护党章,切实落实“两准则四条例”。

4、强化党内监督,履行全面从严治党的“两个责任”,牢固树立不抓党风廉洁建设就是严重失职的观念,全面抓好党风廉洁建设和反腐败工作。

5、加大纪律审查力度,保持执纪审查的高压态势。拓展审查方式,全方位、多渠道扩大问题线索来源,进一步发挥纪律监督治本功能,保持惩治腐败的强劲势头。

6、持续开展暗访工作,严肃查办发生在重点领域、关键环节和群众身边的腐败案件。

7、创新学习教育载体,严格教育监督,促使领导干部正确行使权力。

8、结合中省市纪委2019年工作会议精神要求,不断加强自身建设,锻造合格纪检监察干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

1

纪检委部门本级(机关)

2

纪检监察信息中心

3

……

……

……

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制44人,其中行政编制34人、事业编制10人;实有人员43人,其中行政33人、事业10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款683.24万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年,本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入683.24万元,其中一般公共预算拨款收入683.24万元,2019年本部门预算收入较上年增加15.81万元,主要原因是人员工资上调;2019年本部门预算支出683.24万元,其中一般公共预算拨款支出683.24万元,2019年本部门预算支出较上年增加15.81万元,主要原因是人员工资上调。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入683.24万元,其中一般公共预算拨款收入683.24万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加15.81万元,主要原因是人员工资上调;2019年本部门财政拨款支出683.24万元,其中一般公共预算拨款支出683.24万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加15.81万元,主要原因是人员工资上调。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出683.24万元,较上年增加15.81万元,主要原因是人员工资上调。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出683.24万元,其中:

(1)行政运行(2010601)604.74万元,较上年增加15.81万元,原因是人员工资增加;

(2)一般行政管理事务(2010602)78.5万元,较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出683.24万元,其中:

工资福利支出(301)457.25万元,较上年增加9.64万元,原因是人员工资上调;

商品和服务支出(302)131万元,较上年减少2.5万元,原因是控制办公日常开支;

对个人和家庭的补助支出(303)36.49万元,较上年增加8.58万元,原因是人员工资上调,公积金增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年度部门预算支出“三公”经费0万元,较上年没有变化,主要减少原因是严格执行八项规定,压缩支出,其中:因公出国(境)费用为0,较上年没有变化;公务接待费为0万元,较上年没有变化,原因是减少压缩开支,减少公务接待;公务用车购置费为0,较上年没有变化;公务用车运行维护费0万元,较上年没有变化,原因是严格执行八项规定,压缩用车。会议费0万元,较上年没有变化,原因是执行八项规定,减少会议次数。培训费0万元,较上年没有变化,主要原因是加强培训管理减少培训次数,控制支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排111万元,较上年减少2.5万元,主要原因是控制日常办公支出。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.“两个责任”:党委主体责任和纪委监督责任。

4.“两准则四条例”:《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党巡视工作条例》。

 2019年纪委部门预算公开表.xlsx

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